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针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法正确的有()

  • A、印章要与空白票据分管
  • B、由一人办理资金全过程业务
  • C、严禁收款不入账、设立“小金库”
  • D、出纳人员根据资金收付凭证登记日记账

参考答案

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考题 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有( )A、采购人员超过授权限额采购原材料B、未经授权的机构或人员直接接触企业资金C、出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D、出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作E、主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

考题 收款凭证可以作为出纳人员( )的依据。 A. 收入货币资金B. 登记现金日记账C. 登记银行存款日记账D. 付出货币资金

考题 收款凭证可作为出纳人员( )的依据。、A. 收入货币资金B. 付出货币资金C. 登记现金日记账D. 登记银行存款日记账

考题 下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金C、企业所有的业务都可以通过现金结算D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作

考题 关于资金营运活动以下说法不正确的是( )。 A.企业在营运过程中出现临时性资金短缺的,可以通过短期融资等方式获取资金B.将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管C.企业在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入应当及时入账,不得账外设账D.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账

考题 下列关于资金活动说法不正确的是()。 A.资金活动,一般指企业筹资、投资活动B.企业在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入应当及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账、设立“小金库”C.企业办理资金支付业务,应当明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容,并附原始单据或相关证明,履行严格的授权审批程序后,方可安排资金支出D.企业办理资金收付业务,应当遵守现金和银行存款管理的有关规定,不得由一人办理货币资金全过程业务,严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管

考题 收款凭证的作用是()。 A、出纳人员据此收入货币资金B、出纳人员据此付出货币资金C、出纳人员据此登记库存现金日记账D、出纳人员据此登记银行存款日记账E、会计人员据此登记库存现金和银行存款总账

考题 下列情形中,不违背《内部会计控制规范一货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是( )。A.由出纳人员兼任稽核工作B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章C.由出纳人员兼任费用总账和明细账的登记工作D.由出纳人员兼任厂办公室工作

考题 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A:妥善保管空白支票 B:现金和银行存款日记账要日清月结 C:收到现金要及时解缴银行 D:限制出纳员以外人员接近货币资金 E:出纳员负责现金收付和现金总账记录

考题 审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )A.职责分工控制 B.实物控制 C.业务授权控制 D.凭证与记录控制

考题 下列关于岗位职责描述的说法中,错误的是( )。 A.出纳人员不得兼任档案保管 B.对于小型被审计单位,可以由出纳一人办理货币资金业务的全过程 C.负责银行存款日记账登记的人员与债权债务登记的人员不能是同一人 D.企业借出款必须执行严格的授权批准程序

考题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

考题 下列关于岗位职责描述的说法中,错误的是( )。 A、出纳人员不得兼任档案保管 B、对于小型被审计单位,可以由出纳一人办理货币资金业务的全过程 C、负责银行存款日记账登记的人员与债权债务登记的人员不能是同一人 D、企业借出款必须执行严格的授权批准程序

考题 下列关于现金支出内部控制的说法中,不正确的是:( )A.不得由一人办理货币资金业务的全过程 B.企业应当配备合格的人员办理货币资金业务,并根据企业具体情况进行岗位轮换,以减少职务犯罪 C.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 D.企业可以私自设立小金库

考题 以下业务分工易导致内部控制失效的是()。A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编制银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

考题 根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有(  )。A.票据由专人保管 B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核 C.出纳负责公司印章和空白票据的保管 D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管

考题 收款凭证可以作为出纳人员()的依据。A、收入货币资金B、登记银行存款日记账C、付出货币资金D、登记现金日记账

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A、出纳员编制银行存款余额调节表B、出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C、出纳员签发支票D、出纳员登记应收账款明细账

考题 下列属于出纳的日常工作内容的有()。A、办理货币资金业务B、资金日记账的登记C、管理银行账户D、保管票据和印章

考题 以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。A、审批控制点B、对账控制点C、收付控制点D、票据与印章管理控制点

考题 下列情形中,不违背《内部会计控制规范—货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()。A、所需全部印章由出纳人员兼任会计档案保管工作B、由出纳人员保管签发支票C、由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作D、由出纳人员兼任固定资产明细账的登记工作

考题 以下业务分工易导致内部控制失效的是()A、货币资金收付与记录岗位分离B、业务处理与内部审计独立C、款项结算与审核分离D、支票、印章由一人保管,但要与记录分离

考题 多选题下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账E出纳员办理支票进账业务

考题 多选题下列属于出纳的日常工作内容的有()。A办理货币资金业务B资金日记账的登记C管理银行账户D保管票据和印章

考题 单选题以下业务分工易导致内部控制失效的是()A 货币资金收付与记录岗位分离B 业务处理与内部审计独立C 款项结算与审核分离D 支票、印章由一人保管,但要与记录分离

考题 单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是()。A 财务专用章与企业法人章分别交由不同的专人管理B 未经授权审批不得经办资金收付业务C 出纳根据相关收款原始凭证收款或付款并加盖印章确认D 会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核