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外客账协议用户来连锁店消费后,前厅经理应核对客人签字和预留签字是否一致。


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考题 电汇方式下汇入行的查验对象是_____。 A、密押B、汇出行预留的签字与信汇委托书上汇出行的签字是否一致C、汇票票根上银行的签字与汇出行预留的签字是否一致D、汇出行预留的签字与电汇委托书上汇出行的签字是否一致

考题 如果客人提出将商务中心费用记入房账(挂账),应请客人出示(),与电脑核对后,请客人在账单上签字。A、入住登记表B、护照C、工作证D、住房卡

考题 外客账协议客户来门店消费,如签字与预留签字不一致,前台可以签字不符为由不予转账。

考题 房价变更单需审核()内容。A、是否有订房中心的预订号B、填写的房号、金额、客人姓名等内容是否正确C、是否有前厅经理签字D、如非会员卡、协议公司及大客户打折,是否有店经理签字

考题 转账单经连锁店前厅经理或餐厅经理审核并签字确认后,交连锁店财务记账;服务中心应保管好转账单的客户联,便于跟客户对账、收款。

考题 饭店前厅客人的账户主要分为住客分类账以及()。A、外客账B、应收款分类账C、饭店管理人员账D、总客账

考题 连锁店财务在收到客户签字确认的转外客帐的同意转帐单后,待该客户单位付款时一并入账

考题 若以现金方式退还客人银行卡消费,应请客人在账单上签字确认其收到的退还现金金额,账单由前厅经理签字后交财务作为退款凭证存档。

考题 针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。注册会计师应做的控制测试不恰当的有()。A、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单B、抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字C、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单,并检查是否经财务人员签字D、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票,并检查是否经财务人员签字

考题 连锁店PMS系统中外客账账务操作应由()来完成。A、前厅经理B、驻店会计C、店经理

考题 稽核人员主要是复核工单填写质量,包括协议填写是否规范、有效证件是否留存、复印是否清晰、是否装订整齐、用户是否签字、签字是否与机主姓名和证件姓名相符等,复核后要在工单()位置处签字。

考题 若客户签字与预留签字不一致,应由客户提供预留签字者的()委托书。

考题 客人离店结账时,前台应当如何操作()A、前台应取出客账袋内的所有单据,检查是否均已入帐B、检查客人是否使用保险箱或租借物品C、根据HMS系统结账数据,向客人报总消费金额D、打印客人帐单,并请客人签字

考题 关于换房操作,描述正确的是()A、休闲房客人续住时需要填写《房间/房价变更通知单》B、《房间/房价变更通知单》需要经办人、客人、前厅经理三方签字确认C、换房时需要检验核对房卡钥匙是否准确D、房价变动后需要在预付款单上面修改房价

考题 大厨餐厅转外客帐操作需由服务员填写同意转账单,由()签字确认,经前厅经理签字后交财务。A、外客帐指定权限人B、协议客户C、前厅经理D、餐厅经理

考题 客户来连锁店消费,在最高可使用的()内,由连锁店前厅经理或餐厅经理填写转账单,经客户签字确认。

考题 遗留物品领取时如客人等在大堂,可由前厅部服务人员代领、代客人签字。

考题 在与客户签订外客账协议之前,由连锁店()负责调查客户的资信情况,并作书面报告给连锁店店经理。

考题 填空题在与客户签订外客账协议之前,由连锁店()负责调查客户的资信情况,并作书面报告给连锁店店经理。

考题 填空题客户来连锁店消费,在最高可使用的()内,由连锁店前厅经理或餐厅经理填写转账单,经客户签字确认。

考题 单选题票汇方式下汇入行的查验对象是()。A 汇出行预留的签字与信汇委托书上汇出行的签字是否一致B 密押C 汇票票根上银行的签字与汇出行预留的签字是否一致D 汇出行预留的签字与电汇委托书上汇出行的签字是否一致

考题 单选题连锁店PMS系统中外客账账务操作应由()来完成。A 前厅经理B 驻店会计C 店经理

考题 单选题饭店前厅客人的账户主要分为住客分类账以及()。A 外客账B 应收款分类账C 饭店管理人员账D 总客账

考题 单选题大厨餐厅转外客帐操作需由服务员填写同意转账单,由()签字确认,经前厅经理签字后交财务。A 外客帐指定权限人B 协议客户C 前厅经理D 餐厅经理

考题 多选题客人离店结账时,前台应当如何操作()A前台应取出客账袋内的所有单据,检查是否均已入帐B检查客人是否使用保险箱或租借物品C根据HMS系统结账数据,向客人报总消费金额D打印客人帐单,并请客人签字

考题 多选题以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认B重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认C观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核D针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

考题 填空题若客户签字与预留签字不一致,应由客户提供预留签字者的()委托书。