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为了实现“钱账分管”原则,出纳员负责现金与银行存款的保管与收付,由会计人员负责登记现金及银行存款日记账。( )
参考答案
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考题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记B.报销单据的填制和审核分离C.支票与印章由不同人保管D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。A.登记现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行账
C.登记银行存款日记账与保管支票
D.保管支票与保管印章
E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A:妥善保管空白支票
B:现金和银行存款日记账要日清月结
C:收到现金要及时解缴银行
D:限制出纳员以外人员接近货币资金
E:出纳员负责现金收付和现金总账记录
考题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()A、出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记B、报销单据的填制和审核分离C、支票与印章由不同人保管D、出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
考题
检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。A、抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B、抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C、抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章D、支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E、各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、登记银行存款日记账与保管支票D、保管支票与保管印章E、登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
考题
评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有()A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、采购员编制银行存款余额调节表D、保管支票与保管印章E、登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C登记银行存款日记账与保管支票D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题被审计单位以下职务应分离的有: ( )A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()A抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证D支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定
考题
多选题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
不定项题“资料1”中,符合货币资金内部控制要求的有( )。A出纳员负责现金支付、收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴B出纳员登记现金和银行存款日记账C出纳员不定期盘点现金D每月编制一次银行存款余额调节表
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