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下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有( )。
A.撰写购货业务的文字说明书
B.绘制固定资产内部控制程图
C.编制存货内部控制调杏表
D.编制应收账款明细表
参考答案
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考题
下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。
A. 内部控制评价的范围B.内部控制评价的依据C.董事会对内部控制报告真实性的声明D.内部控制评价工作的总体情况E.内部控制评价的程序和方法
考题
下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。A、订货单均经事先编号并已登记入账B、计算和金额的内部查核C、购货按正确的级别批准D、要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务
考题
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。
A.验证固定资产的退废手续
B.验证固定资产的新增手续
C.审查固定资产的计价方法
D.查验固定资产的所有权
E.检查固定资产账、卡的设置情况
考题
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有: A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况
考题
12、注册会计师执行的下列各项业务中,应保持独立性的有()。A.财务报表审计业务B.财务报表审阅业务C.对财务信息执行商定程序D.内部控制审计业务
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