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以下哪项表明在计算机系统内缺乏内部控制?()

  • A、当发现错误时,程序员进入改变程序和数据文档
  • B、设计和实施是根据管理层的具体授权来履行的
  • C、应用程序的任何变化都有管理层的授权和批准
  • D、有防止数据文档被未授权访问、修改和毁坏的规定

参考答案

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考题 职责划分是有效内控体系中一个基础性的概念。然而,内部审计师必须认识到,以下哪项可以损害此种控制?()A、员工缺乏培训B、员工间的合谋C、不定期的员工评估D、缺乏内部审计

考题 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,通常表明内部控制可能存在()。A、重大缺陷B、重要缺陷C、一般缺陷D、轻微缺陷

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考题 单选题以下哪项表明在计算机系统内缺乏内部控制?()A 当发现错误时,程序员进入改变程序和数据文档B 设计和实施是根据管理层的具体授权来履行的C 应用程序的任何变化都有管理层的授权和批准D 有防止数据文档被未授权访问、修改和毁坏的规定

考题 单选题重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,通常表明内部控制可能存在()。A 重大缺陷B 重要缺陷C 一般缺陷D 轻微缺陷

考题 单选题当销售部门的管理层有机会践踏会计部门的内部控制系统,在以下哪项存在弱点()。A 风险管理B 控制环境C 信息和沟通D 监督

考题 单选题以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。A 只有Ⅰ。B 只有Ⅱ。C 只有Ⅲ。D Ⅰ和Ⅲ。

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