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单选题
下列关于销售交易内部核查程序的说法,不正确的是()。
A
检查登记入账的销售交易所附的佐证凭证,例如发运凭证等,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易是真实的
B
了解客户的信用情况,确定是否符合企业的赊销政策,可以在一定程度上保证销售交易均经适当审批
C
检查发运凭证的连续性,并将其与主营业务收入明细账核对,可以在一定程度上保证所有销售交易均已登记入账
D
将登记入账的销售交易对应的销售发票上的数量与发运凭证上的记录进行比较核对,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易分类恰当
参考答案
参考解析
解析:
将登记入账的销售交易对应的销售发票上的数量与发运凭证上的记录进行比较核对,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易均经正确估价。
更多 “单选题下列关于销售交易内部核查程序的说法,不正确的是()。A 检查登记入账的销售交易所附的佐证凭证,例如发运凭证等,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易是真实的B 了解客户的信用情况,确定是否符合企业的赊销政策,可以在一定程度上保证销售交易均经适当审批C 检查发运凭证的连续性,并将其与主营业务收入明细账核对,可以在一定程度上保证所有销售交易均已登记入账D 将登记入账的销售交易对应的销售发票上的数量与发运凭证上的记录进行比较核对,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易分类恰当” 相关考题
考题
在编制合并会计报表时,关于企业集团内部存货交易的下列说法中正确的是( )。A.内部存货销售不必抵消B.内部存货销售产生的未实现利润应抵消C.该交易在合并现金流量表中没有相应的抵消分录D.该交易在合并利润表中没有相应的抵消分录
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A注册会计师针对甲公司销售交易记录是否及时而实施的控制测试包括( )。 A.检查尚未开具收款账单的发货 B.将销售交易登记入账的日期与发货凭证的日期比较核对 C.检查尚未登记入账的销售交易 D.检查发货单和销售发票存根上内部核查的标记
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下列关于销售交易内部核查程序的说法,正确的有()。A.检查登记入账的销售收入是否附有经过审核和发运凭证和客户订单,可在一定程度上证明销售交易是真实的B.检查发运凭证是否连续编号,可以证实销售交易的完整性C.检查销售交易凭证上内部复核标记,可以证实销售交易的分类恰当D.检查价格清单是否经适当批准,可以证实销售交易按照正确的金额计价
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评价活动的社会中介服务组织。下列关于安全评价机构获取资质的程序说法中,错误的是( )。A.材料核查2人为1组
B.安全评价资质需通过安全评价机构季度考核得以保持
C.条件核查包括:材料核查、现场核查、会审等3个阶段
D.条件核查实行专家组核查制度
考题
下列关于实质性程序的说法中,不正确的是( )。
A.注册会计师在对交易和余额实施细节测试前实施实质性分析程序,符合成本效益原则
B.就销售与收款交易和相关余额而言,需要运用实质性分析程序的包括销售交易、营业收入项目
C.注册会计师拟分析的指标不能包括管理层使用的关键业绩指标
D.如果实施分析程序后,存在未预期的重大差异,可能需要实施更加详细的细节测试
考题
下列关于锅炉外部检验内容的说法中,不正确的是( )。A.锅炉使用登记及其操作人员资质的核查
B.锅炉安全附件及联锁与保护投运情况的核查
C.锅炉事故应急专项预案的核查
D.上次检验发现问题整改情况的核查
考题
下列关于程序化交易的说法中,不正确的是( )。A.程序化交易就是自动化交易
B.程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式
C.程序化交易需使用高级程序语言
D.程序化交易是一种下单交易工具
考题
以下关于核查帐户的说法不正确的是()。A、待核查帐户按活期存款计息B、待核查帐户之间可以划转C、待核查帐户资金不允许直接用于口付汇、还贷、质押、理财D、远期结汇交易不允许使用待核查帐户作为签约帐户
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金融机构关于企业信用报告异议核查的业务处理中,下列说法正确的是:()。A、金融机构接到异议信息核查通知后应立即启动核查程序B、金融机构应将核查结果发送征信中心C、经核查确认异议信息存在错误、遗漏的,还应报送更正信息D、经核查确认异议信息不存在错误、遗漏的,应明确回复核查结果。
考题
下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果
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下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求,表述正确的是()。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理
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关于内部交易和内幕交易,下面说法正确的是()A、《证券法》对内幕交易和内部交易进行了规定B、内幕交易是被禁止的行为,而内部交易行为则应当被鼓励C、内幕交易针对的是证券交易,内部交易的范围则比较广泛D、内幕交易和内部交易的主体都有可能是自然人
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多选题下列关于销售交易内部核查程序的说法,正确的有()。A将登记入账的销售交易对应的销售发票上的数量与发运凭证上的记录进行比较核对,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易均经正确估价B将登记入账的销售交易的原始凭证与会计科目表比较核对,可以在一定程度上保证登记入账的销售交易分类恰当C检查开票员所保管的未开票发运凭证,确定是否存在未在恰当期间及时开票的发运凭证,可以在一定程度上保证销售交易的记录及时D了解客户的信用情况,确定是否符合企业的赊销政策,可以在一定程度上保证销售交易均经适当审批
考题
单选题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A
内部控制能够保证组织目标的实现B
内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C
决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D
内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果
考题
单选题下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )A
内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策B
就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面C
控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观D
控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
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单选题以下关于核查帐户的说法不正确的是()。A
待核查帐户按活期存款计息B
待核查帐户之间可以划转C
待核查帐户资金不允许直接用于口付汇、还贷、质押、理财D
远期结汇交易不允许使用待核查帐户作为签约帐户
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判断题酒店健全的内部控制技术要求由不同的前厅人员在前厅对销售交易进行登入、核查和收集。A
对B
错
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