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单选题
以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。
A
出纳员不得兼任稽核、会计档案保管
B
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务
C
专人定期核对银行账户,每月至少核对一次
D
重要货币资金支付,由总经理决策和审批
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考题
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。A.内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系B.风险控制包括事前控制、事中控制、事后控制C.风险评估时要考虑效益和费用D.内部环境是内部控制制度的基础
考题
关于督察长的工作,以下描述错误的是( )。A.督察长就内部控制制度的执行情况进行检查、评价
B.督察长可对内部控制制度执行情况提出建议
C.督察长应撰写报告,反映内部控制制度执行情况
D.督察长在日常工作中调阅公司文档,须董事会单独授权
考题
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A、改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B、建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C、建立有效的财务会计控制系统D、财务人员财务采购业务实现有效控制
考题
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计
考题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
考题
以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()A、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管B、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务C、专人定期核对银行账户,每月至少核对一次D、重要货币资金支付,由总经理决策和审批
考题
以下的描述中,错误的是()A、对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C、信息系统与沟通属于内部控制的要素D、控制的实施只是管理层和治理层的责任
考题
单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。A
按月盘点现金,做到账实相符B
当日收入现金及时送存银行C
加强对货币资金业务的内部审计D
收支与记账岗位分离
考题
单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。A
按月盘点库存现金,做到账实相符B
当日收入库存现金及时送存银行C
加强对货币资金业务的内部审计D
收支与记账岗位分离
考题
单选题下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A
改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B
建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C
建立有效的财务会计控制系统D
财务人员财务采购业务实现有效控制
考题
单选题货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A
管理决策者B
员工的职业道德C
员工的业务素质D
内部审计
考题
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B
反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C
反映货币资金业务的监督检查情况D
反映存货报告情况
考题
单选题关于督察长的工作,以下描述错误的是( )。[2017年9月真题]A
督察长对内部控制制度执行情况提出建议B
督察长在日常工作中调阅公司文档,需董事会单独授权C
督察长就内部控制制度的执行情况进行检查、评价D
督察长应撰写报告,反映内部控制制度执行情况
考题
单选题以下不属于内部会计控制的内容是( )。A
绩效考评控制B
预算控制C
不相容职务相互分离控制D
货币资金的内部会计控制
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