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多选题
以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()
A
对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率
B
对内部冲销业务进行重点核对
C
当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对
D
会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对
参考答案
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考题
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考题
以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()A、建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”B、认真执行每日现金“三碰库”和对账制度C、对内部账抹账或冲销业务要重点核对D、网点签退后,不得重新签到
考题
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A、账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B、在用人管理上要提高认识C、关注和重视监督人员的工作结果D、记账对账不分离
考题
单选题以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()A
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对内部账抹账或冲销业务要重点核对D
网点签退后,不得重新签到
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单选题内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A
账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B
在用人管理上要提高认识C
关注和重视监督人员的工作结果D
记账对账不分离
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