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下列税率属于增值税征收率的是()。
A30%
B15%
C3%
D33%
参考答案
参考解析
略
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考题
企业销售2009年以后购买的自己使用过的征收消费税的小汽车( )。
A.按4%征收率减半征收增值税B.按17%的税率征收增值税C.按13%的税率征收增值税D.按6%征收率减半征收增值税
考题
在计算消费税时,应将含税销售额换算为不含增值税税款的销售额,其换算公式为()。
A.应税消费品的销售额=含增值税的销售额÷(1-增值税税率或征收率)B.应税消费品的销售额=含增值税的销售额÷(1+增值税税率或征收率)C.应税消费品的销售额=含增值税的销售额*(1+增值税税率或征收率)D.应税消费品的销售额=含增值税的销售额*(1-增值税税率或征收率)
考题
下列选项中,有关税率的说法正确的是( )。A.商业企业属于一般纳税人,其适用的征收率为13%B.个体户属于小规模纳税人,其适用的征收率为3%C.金融保险业的营业税税率为3%D.转让无形资产需要征收增值税
考题
转登记纳税人在一般纳税人期间发生的增值税应税销售行为,未开具增值税发票需要补开的,应当按照( )补开增值税发票。A.最新税率或者征收率
B.原适用税率或者征收率
C.统一按3%征收率
D.统一按5%征收率
考题
企业性质是“转登记纳税人”的企业,通过“复制”的方式开具发票,开具类型选择“征收率”时,则要求被复制的发票的商品明细中税率栏为()A、增值税税率B、适用税率C、既可以是“征收率”也可以是“适用税率”D、征收率
考题
下列哪一项是一般纳税人和小规模纳税人的无差别平衡点抵扣率的计算公式()。A、抵扣率=(增值税税率/征收率)-1B、抵扣率=1-(征收率/增值税税率)C、抵扣率=(1-征收率)/增值税税率D、抵扣率=增值税税率/(1-征收率)
考题
根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》,试点纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产适用不同税率或者征收率的,应当()。A、从高适用税率或征收率B、分别核算适用不同税率或者征收率的销售额C、从低适用税率或征收率D、询问税务机关适用税率
考题
一般纳税人与小规模纳税人身份选择的筹划可以采用无差别平衡点增值率判别法,其模型是增值率=1-(销货增值税税率-征收率)÷进货增值税税率;也可以采用税负无差别平衡点,其模型是进项税额÷含税销项税额=税率÷(1+税率)-征收率÷(1+征收率)。
考题
单选题下列哪一项是一般纳税人和小规模纳税人的无差别平衡点抵扣率的计算公式()。A
抵扣率=(增值税税率/征收率)-1B
抵扣率=1-(征收率/增值税税率)C
抵扣率=(1-征收率)/增值税税率D
抵扣率=增值税税率/(1-征收率)
考题
单选题以下关于增值税税率的说法正确的是()A
增值税的基本税率为13%B
对小规模的商业企业采用6%的征收率C
对小规模的非商业企业采用6%的征收率D
对小规模的商业企业采用13%的低税率
考题
单选题供货方选择的税务筹划可以采用价格折让临界点判别法,假设从一般纳税人购进含税金额为A,从小规模纳税人购进含税金额为B,当城建税率为7%,教育费附加3%,所得税率25%时,价格折让临界点模型是B=()。A
(1+增值税税率)×(1-征收率×10%)/(1-增值税税率×10%)×(1+征收率)×AB
(1+征收率)×(1-增值税税率×10%)/(1-征收率×10%)×(1+增值税税率)×AC
(1+征收率)×(1-增值税税率×10%)/(1-征收率×10%)×(1+征收率)×AD
(1+增值税税率)×(1-征收率×10%)/(1-征收率×10%)×(1+增值税税率)×A
考题
多选题全面营改增后,根据国家税务总局公告[2017]第11号的规定,下列关于纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务的增值税处理,不正确的有()。A属于混合销售行为,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率B属于混合销售行为.主体属于从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的,按照销售货物缴纳增值税;主体属于其他单位和个体工商户的,按照销售服务缴纳增值税C属于兼营行为,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率D不属于混合销售行为,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率
考题
判断题一般纳税人与小规模纳税人身份选择的筹划可以采用无差别平衡点增值率判别法,其模型是增值率=1-(销货增值税税率-征收率)÷进货增值税税率;也可以采用税负无差别平衡点,其模型是进项税额÷含税销项税额=税率÷(1+税率)-征收率÷(1+征收率)。A
对B
错
考题
单选题我国现行增值税设有3档税率,不属于这3档税率的是()A
标准税率17%B
低税率13%C
小规模商业纳税人征收率4%D
出口货物零税率
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