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多选题
严防纸质渠道虚假对账,强化()。
A
岗位约束
B
账单补打流程管控
C
源头控制,确保信息真实性
D
异地和异常账户对账
参考答案
参考解析
解析:
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考题
对账管理的风险防控措施包括()A、实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制B、严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客户,应二次对账C、严格执行记账、对账相分离制度D、对于异常账户实行上门对账E、会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、及时F、对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全
考题
个人存款账户对账簿(单)处理。该交易整合了柜面()等5个交易,实现了个人的个人存款账户对账簿(单)处理功能。A、1599打印对账簿B、7628个人账户历史明细查询C、4790对账单补打D、4051历史账单查询交易
考题
为满足客户需求,总行针对特殊客户的要求,可以保留纸质余额对账单。通过“()”路径,在余额对账单维护功能中增加“保留纸质账单”功能(可选项),选择“保留纸质账单”后,系统确定此账户为纸质对账模式。A、客户服务-签约-对公购物车-总行签约B、内部管理-信息导入-对账单-邮寄信息导入C、内部管理-查询-登记簿-对账单
考题
多选题关于分行纸质账单的处理,描述正确的是()A由总行统一打印纸质账单,并由分行对账人员安排邮寄或安排满足条件的人员上门对账B分行对账人员自行扫描(补录)C总行对系统无法识别的账单进行补录,并对自动验印不通过的账单进行手工验印D纸质对账单由总行对账人员按《会计档案管理办法》要求进行保管
考题
多选题对账管理的风险防控措施包括()A实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制B严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客户,应二次对账C严格执行记账、对账相分离制度D对于异常账户实行上门对账E会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、及时F对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全
考题
多选题以下关于分行检查监督人员对对账工作的检查,说法正确的是()A通过现场抽查监控录像和非现场对签约手机号码/对账联系人电话等作比对,检查客户签约的真实性、柜员操作的合规性和已对账账户的对账结果真实性。每年一次B对照制度,检查外包商管理的合规性。每季度一次C检查未对账账户的风险情况和跟进情况,并对账户限制/解除限制的合规性风险作排查。每半年一次D检查对账操作全流程确保对账制度得到落实,包括但不限于纸质账单流转的合规性、上门对账的合规性、对账不符账单的处理、存放同业账户对账的完整性等。每年一次
考题
多选题银企对账业务分行集中上收后,分行作业中心负责()A统一向分行科技部申请提取全辖对账数据B全分辖纸质对账单的制作、发出C全分辖对账情况的统计工作D同城营业网点和异地分行纸质对账单的回收催收工作
考题
多选题个人存款账户对账簿(单)处理。该交易整合了柜面()等5个交易,实现了个人的个人存款账户对账簿(单)处理功能。A1599打印对账簿B7628个人账户历史明细查询C4790对账单补打D4051历史账单查询交易
考题
单选题为满足客户需求,总行针对特殊客户的要求,可以保留纸质余额对账单。通过“()”路径,在余额对账单维护功能中增加“保留纸质账单”功能(可选项),选择“保留纸质账单”后,系统确定此账户为纸质对账模式。A
客户服务-签约-对公购物车-总行签约B
内部管理-信息导入-对账单-邮寄信息导入C
内部管理-查询-登记簿-对账单
考题
单选题对账单据的发送采取()对账的账户,可不发送纸质余额对账单据。A
网上和短信息B
委托第三方C
上门D
委托第三方和上门
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