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单选题
所有的手工自制记账凭证必须经()签名授权确认,()应在审核真实正确的基础上签名授权确认
A

网点负责人

B

营运主管

C

高级柜员

D

产品销售经理


参考答案

参考解析
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考题 各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在业务授权方面,不得存在以下哪些行为:() A.不确认客户真实意愿授权B.不审核凭证授权C.不核实业务授权D.超权限授权

考题 “1209储蓄帐户修改印密”为先审后授交易,网点提交远程授权中心授权前,应该审核().A、审核客户身份证是否为持卡本人B、审核客户介质是否为本人C、审核交易内容是否正确D、审核网点有权人签字确认的手工自制凭证是否正确

考题 业务授权不得出现以下行为()A、不确认客户真实意愿授权B、不审核凭证授权C、不核实业务授权D、超权限授权

考题 POS预授权撤销通过手工方式完成的,收银员必须应填写预授权撤销申请单,预授权撤销申请单必须经特约商户业务主管签名并盖章。

考题 下列行为哪些属于业务授权方面违规行为?()A、不确认客户真实意愿授权B、不审核凭证授权C、不核实业务授权D、超权限授权

考题 柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人()后,在记账凭证上签名确认。A、复查B、审批C、校验D、批复

考题 当持卡人未结账但离店时,商户应保留的凭证有()A、预授权交易凭证B、持卡人预授权声明C、相关已经持卡人签名确认的消费明细D、预授权完成交易凭证

考题 “严禁授权人未实际履行审核职责而进行形式上的授权”。以下()属于形式上授权A、不确认客户真实意愿授权B、不审核凭证授权C、不核实业务授权D、超权限授权

考题 柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后,在()上签名确认。A、记账凭证B、《箱(包)交接登记簿》C、《柜面重要事项登记簿》D、《运营主管工作日志》

考题 授权主管需在确认授权业务成功,并审核系统打印记账凭证后,方可离开现场。对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

考题 联机预授权完成,收银员核对、确认持卡人签名与卡片背面签名一致后,将()交持卡人A、凭证的客户回单联B、原预授权凭证C、持卡人预授权声明D、相关已经持卡人签名确认的消费明细

考题 柜员间现金调拨应由()或()审批后,在记账凭证上签名确认。A、网点负责人B、运营主管C、运营主管授权人D、三级主管

考题 转授权和撤销转授权时,双方当事人必须在记账凭证上签名确认,运营主管同时登记(),以落实职责。A、《自助设备管理登记簿》B、《柜员交接登记簿》C、《运营主管工作日志》D、《柜面重要事项登记簿》

考题 远程授权业务中,授权人员应()。A、检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认B、审核业务的合规性、资料的完整性C、审核客户办理业务的意愿真实性D、客户业务凭证填写是否正确、完整E、审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致

考题 会计授权通过系统授权和签字授权两种方式实现。系统授权由网点负责人或柜员主管在核算系统通过划卡(指纹)的方式确认;签字授权由网点负责人或柜员主管通过对会计凭证的审核,通过签名的方式确认。

考题 多选题柜员间现金调拨应由()或()审批后,在记账凭证上签名确认。A网点负责人B运营主管C运营主管授权人D三级主管

考题 多选题下列行为哪些属于业务授权方面违规行为?()A不确认客户真实意愿授权B不审核凭证授权C不核实业务授权D超权限授权

考题 单选题有关业务授权管理,以下说法哪一项是错误的?()A 系统授权由网点负责人或柜员主管在核算系统通过划卡(指纹)的方式确认B 签字授权由网点负责人或柜员主管通过对会计凭证的审核,通过签名的方式确认C 已授权的会计业务或事项不论是否经过业务处理,若当日需要冲销或注销,则必须经过原授权人授权。D 对于一些重要的会计事项,必须经网点负责人或个人业务顾问进行审核、实时授权后,柜员才能进行业务处理。

考题 单选题D0470柜面支取现金的正确操作流程是()。A 唱数核对、审核记账、实物配钞、卡把授权、凭证签名B 审核记账、实物配钞、卡把授权、唱数核对、凭证签名C 唱数核对、实物配钞、审核记账、卡把授权、凭证签名D 审核记账、实物配钞、卡把授权、凭证签名、唱数核对

考题 判断题会计授权通过系统授权和签字授权两种方式实现。系统授权由网点负责人或柜员主管在核算系统通过划卡(指纹)的方式确认;签字授权由网点负责人或柜员主管通过对会计凭证的审核,通过签名的方式确认。A 对B 错

考题 多选题当持卡人未结账但离店时,商户应保留的凭证有()A预授权交易凭证B持卡人预授权声明C相关已经持卡人签名确认的消费明细D预授权完成交易凭证

考题 单选题现金调拨方式都必须经()审批,并在记账凭证上签名确认,方可办理。A 运营主管或运营主管授权人B 主管C 主任D 主出纳

考题 多选题远程授权业务中,授权人员应()。A检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认B审核业务的合规性、资料的完整性C审核客户办理业务的意愿真实性D客户业务凭证填写是否正确、完整E审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致

考题 单选题柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后,在()上签名确认。A 记账凭证B 《箱(包)交接登记簿》C 《柜面重要事项登记簿》D 《运营主管工作日志》

考题 单选题柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人()后,在记账凭证上签名确认。A 复查B 审批C 校验D 批复

考题 多选题联机预授权完成,收银员核对、确认持卡人签名与卡片背面签名一致后,将()交持卡人A凭证的客户回单联B原预授权凭证C持卡人预授权声明D相关已经持卡人签名确认的消费明细