网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?
A.单项开支是否属于允许范围。
B.对每张发票上的哪些栏目进行测试。
C.选择哪些会计事项进行测试。
D.何种程度的不合规是可以接受的。
B.对每张发票上的哪些栏目进行测试。
C.选择哪些会计事项进行测试。
D.何种程度的不合规是可以接受的。
参考答案
参考解析
解析:A、不正确。有单项开支的额度作为标准。B、不正确。发票上的栏目有限。C、不正确。有业务目标作为参考。D、正确。何种程度的不合规是可以接受的的决定要求审计师做出的判断最多。
更多 “在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?A.单项开支是否属于允许范围。 B.对每张发票上的哪些栏目进行测试。 C.选择哪些会计事项进行测试。 D.何种程度的不合规是可以接受的。” 相关考题
考题
下列关于安全生产检查工作程序的排序中,正确的是()。
A.安全检查准备→实施安全检查→通过分析做出判断→及时做出决定进行处理→整改落实B.安全检查准备→通过分析做出判断→实施安全检查→及时做出决定进行处理→整改落实C.安全检查准备→实施安全检查→及时做出决定进行处理→通过分析做出判断→整改落实D.安全检查准备→及时做出决定进行处理→实施安全检查→通过分析做出判断→整改落实
考题
与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的?A.管理层计划启动纠正措施
B.董事会已单独成立公司治理委员会
C.与控制薄弱环节有关的金额和潜在风险对于整个公司来说并不重大
D.公司治理问题错综复杂,审计师应该依赖管理层对问题之严重程度所做的分析
考题
行为研究表明审计师在内部控制评价基础上决定所需样本规模时,意见往往是不一致的;即使在审计师对控制评价看法一致时这种情况也时有发生。以下哪项技术可以减少审计师在样本规模选择上的不一致性:Ⅰ.要求审计师利用具有95%置信水平的属性抽样方法对所有控制进行测试。Ⅱ.利用“专家系统”或书面的决策支持系统,将控制结构评估与建议测试的样本规模联系起来。Ⅲ.要求审计师计算出估计总体差异和标准差,运用这些信息计算控制程序测试中的样本规模。( )A.只有Ⅱ
B.只有Ⅰ
C.Ⅰ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
考题
以下哪项表述不是PCAOB审计标准第5号的要求?()A、要求审计师在建立审计流程时遵循以风险为基础的方法B、要求审计师按照组织的规模来设定审计的规模C、要求审计师在执行审计时遵守规定的方法D、要求审计师在确定审计测试的程度时遵循以规则为基础的方法
考题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()A、决定系统是否符合已建立的管理目标B、证明系统符合国际审计要求C、决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D、获得对测试系统有效性所必要的了解
考题
在审查过程中,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的,()。A、商标局予以驳回B、视同自动放弃申请C、不影响商标局做出审查决定
考题
单选题以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()A
一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。B
审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。C
审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。D
审计师和业务人员组成小组开展工作。
考题
单选题以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的()A
在内部审计师绝对确信某项内容时,才可以在业务沟通中提及该项内容;B
内部审计师在沟通业务结果之前应该开展详细的测试;C
绝不应该将业务沟通看作是对有关内容提供了绝对正确的事实;D
内部审计师没有责任对改进提出建议。
考题
单选题以下哪项表述不是PCAOB审计标准第5号的要求?()A
要求审计师在建立审计流程时遵循以风险为基础的方法B
要求审计师按照组织的规模来设定审计的规模C
要求审计师在执行审计时遵守规定的方法D
要求审计师在确定审计测试的程度时遵循以规则为基础的方法
考题
单选题如果审计师决定采用整体测试技术替代函证来测试账户余额,审计师将收集审计证据来测试以下哪一项?() Ⅰ.存在性。 Ⅱ.计价。 Ⅲ.计算机软件正确计算利息收入。 Ⅳ,录入系统中的付款记录与计算机程序处理的账户余额相匹配。A
Ⅲ和ⅣB
Ⅰ和ⅡC
Ⅰ和ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
单选题如果一个审计师抽样测试某个公司一项政策是否符合,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允许水平()A
审计师的经验和知识B
不符合的反向结果C
对做出不正确的审计结论的可接受风险水平D
执行样本选择的审计程序需要的成本
考题
单选题内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()A
决定系统是否符合已建立的管理目标B
证明系统符合国际审计要求C
决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D
获得对测试系统有效性所必要的了解
考题
单选题在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该:()A
生成该程序的文档B
中止审计C
进行符合性测试D
识别并评估目前状况下的组织活动
热门标签
最新试卷