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在审查定义IT服务水平的程序控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()。

  • A、系统编程人员
  • B、法律顾问
  • C、业务单位经理人员
  • D、应用编程人员

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考题 以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之前对其进行审查。 B.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查。 C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指标提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。 D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。

考题 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是:A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样

考题 在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响; B.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些; C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定; D.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制

考题 在实施连续监控系统时,信息系统审计师第一步时确定()。A、合理的开始(thresholds)指标值B、组织的高风险领域C、输出文件的位置和格式D、最有最高回报潜力的应用程序

考题 在审查定义IT服务水平的过程控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()A、系统编程人员B、法律顾问C、业务单位经理人员D、应用编程人员

考题 管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()A、评估交易时保持公正B、确保IS审计师始终保持独立性C、确保始终保持证据的完整性D、收集所有相关的交易证据

考题 一个信息系统审计师要评定公司和外包服务提供商之间的服务水平协议(SLA)。下面哪一个检查审计师认为最重视?服务水平协议(SLA)不包括:()A、在过期或终止合同情形下,从旧的供应商迁移到新的供应商的条款B、顾客和供应商的晚付款条款C、对服务提高的合同承诺D、合同方之间的纠纷解决程序

考题 在对定义IT服务水平的控制过程的审核中,审计人员最有可能面试()。A、系统程序员.B、法律人员C、业务部门经理D、应用程序员.

考题 以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A、内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B、一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C、内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D、工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。

考题 在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()A、总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;B、在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;C、整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;D、在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。

考题 在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()。A、计划中包含了信息系统和业务员工B、明确定义了信息系统的任务与远景C、有一套战略性的信息技术计划方法D、该计划将企业目标与信息系统目标联系起来

考题 在一个组织中信息技术安全的基线已经被定义了,那么信息系统审计师应该首先确认它的()。A、实施B、遵守C、文件D、足够(充分)

考题 信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响?()A、固有风险B、检查风险C、控制风险D、业务风险

考题 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A、满足业务流程的应用效率B、发现的任何控制缺陷暴露的影响C、应用支持的业务流程D、应用的优化

考题 在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的?()A、长度检查B、散列总计C、有效性检查D、字段检查

考题 在审查业务连续性计划时,信息系统审计师注意到何种情况将宣布为危机还没有做出定义。与此相关的重大风险是:()A、对形势的评估可能会推迟B、灾难恢复计划的执行将受到影响C、团队可能不会得到通知D、识别潜在的危机可能无效

考题 单选题在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()A 总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;B 在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;C 整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;D 在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。

考题 单选题以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A 内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B 一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C 内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D 工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。

考题 单选题下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?()A 当怀疑存在舞弊行为时B 当内部审计师记录了具体的对被审计单位不利的结论时C 当内部审计师认为内容没有争议时D 当需要根据被审计单位意见来评价重要性和准确性时

考题 单选题管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()A 评估交易时保持公正B 确保IS审计师始终保持独立性C 确保始终保持证据的完整性D 收集所有相关的交易证据

考题 单选题信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A 满足业务流程的应用效率B 发现的任何控制缺陷暴露的影响C 应用支持的业务流程D 应用的优化

考题 单选题在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的?()A 长度检查B 散列总计C 有效性检查D 字段检查

考题 单选题在审查定义IT服务水平的过程控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()A 系统编程人员B 法律顾问C 业务单位经理人员D 应用编程人员

考题 单选题在审查定义IT服务水平的程序控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()。A 系统编程人员B 法律顾问C 业务单位经理人员D 应用编程人员

考题 单选题在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()。A 计划中包含了信息系统和业务员工B 明确定义了信息系统的任务与远景C 有一套战略性的信息技术计划方法D 该计划将企业目标与信息系统目标联系起来

考题 单选题信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响?()A 固有风险B 检查风险C 控制风险D 业务风险

考题 单选题在审查业务连续性计划时,信息系统审计师注意到何种情况将宣布为危机还没有做出定义。与此相关的重大风险是:()A 对形势的评估可能会推迟B 灾难恢复计划的执行将受到影响C 团队可能不会得到通知D 识别潜在的危机可能无效