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为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
- A、职责分工控制制度
- B、授权审批控制制度
- C、货币资金核算控制制度
- D、货币资金反洗钱控制制度
- E、货币资金监督检查制度
参考答案
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考题
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
考题
各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计
考题
单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A:货币资金的会计控制制度B:实物资产的会计控制制度C:销售与收款的会计控制制度D:成本费用的会计控制制度
考题
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。A审批人对货币资金业务授权批准的方式B审批人对货币资金业务授权批准的权限C审批人对货币资金业务授权批准的程序D审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施
考题
在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A、职责分工与授权批准制度设计B、货币资金核算控制制度设计C、销售与收款业务会计核算控制制度设计D、储存业务内部会计控制制度设计E、销售与发货控制制度设计
考题
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
考题
单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A、货币资金的会计控制制度B、实物资产的会计控制制度C、销售与收款的会计控制制度D、成本费用的会计控制制度
考题
单选题企业应定期和不定期地进行库存现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符,其属于货币资金的哪项控制制度 ( )A
职责分工控制制度B
授权审批控制制度C
货币资金核算控制制度D
货币资金监督检查制度
考题
单选题企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金,这种安排属于( )A
职责分工控制制度设计B
授权审批控制制度设计C
货币资金核算控制制度设计D
货币资金监督检查制度设计
考题
单选题负责应收账款的人员,不能同时负责库存现金收入账的登记工作,这种安排属于( )A
职责分工控制制度设计B
授权审批控制制度设计C
货币资金核算控制制度设计D
货币资金监督检查制度设计
考题
单选题库存现金支出审批人员同出纳人员、支票保管人员和记账人员的职务相分离,这种安排属于( )A
授权审批控制制度设计B
职责分工控制制度设计C
货币资金核算控制制度设计D
货币资金监督检查制度设计
考题
单选题单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A
货币资金的会计控制制度B
实物资产的会计控制制度C
销售与收款的会计控制制度D
成本费用的会计控制制度
考题
单选题出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,这种安排属于()A
职责分工控制制度设计B
授权审批控制制度设计C
货币资金核算控制制度设计D
货币资金监督检查制度设计
考题
单选题企业内部控制制度的重点和中心是()A
固定资产内部控制制度B
货币资金内部控制制度C
存货内部控制制度D
重大投资内部控制制度
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