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以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?()

  • A、要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商,该清单由负责签发采购订单的人独自保存。
  • B、依据实际生产情况,要求只能对事前批准的供货商支付采购款。
  • C、要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。
  • D、要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。

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考题 以下关于采购计划的描述哪一项是正确的:() A.采购计划中的采购需求可参照销售订单生成;B.采购计划中的采购需求可参照采购订单生成;C.采购计划中的采购需求可参照销售计划生成;D.采购需求不能参照生成

考题 一家制造公司的潜在问题是采购代理可能从供货商处收取了回扣或礼物,从而给供货商提供优惠的合同。以下( )项无法阻止这一问题的发生。A.特定的公司政策禁止接受供货商任何有价值的财物 B.禁止此类行为的公司职业准则 C.在将供货商添加到授权供货商名单之前,要求采购代理提供所有供货商的记录 D.与主要供货商签订长期合同,合同条款由高层管理当局批准

考题 公司经理编制和签署支付给虚假供货商的支票,并将支票存入个人银行账户中。以下( )项内部控制程序最有可能预防,至少发现这种盗用行为。A.对所有的采购都使用竞标 B.对供货商的付款必须使用保付支票 C.只有在经批准的发票提交时附有完整的、未使用的支票,才能由支票签名人而不是公司经理签发支票 D.负有责任的员工必须定期清点支票的数字顺序

考题 以下( )项控制措施不能有效地防止向虚假供货商发送采购订单。A.要求所有的采购都来自于经过授权的供货商名单,负责该名单的职员与发送采购订单的职员是相互独立的 B.要求只有经过授权的供货商才能获得采购付款,且付款额是基于实际生产零部件耗费量而定的 C.要求与生产零部件的所有主要供货商签订合同 D.要求每月的总采购量不超过该月的总预算采购量

考题 一家中型制造公司的生产经理采购较多的原材料,并将它们转运到一家批发公司,他同时也在这家批发公司中任职。他伪造了制造公司的验收单据,并审批了付款发票。以下( )项审计程序最有可能发现这一舞弊行为。A.对现金支付进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本 B.对现金支付进行抽样,确认采购金额、采购价格和供货商的运送日期 C.观察货物装卸台,盘点收到的材料,将盘点记录与验收人员的验收报告进行比较 D.进行分分析性测试,将生产、材料采购与原材料存货水平进行比较,并调查它们之间的差异

考题 给供货商下了订单,就表示采购工作已完成。

考题 采购订单上的币别字段,在选择了供货商之后会根据供货商基本资料中的设定自动带出。

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考题 采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。A、在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批B、采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品C、验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货D、确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库

考题 下列属于采购订单中必输栏位的有()A、供货商B、订单号码C、单价

考题 入库验收的内容之一,核对()与供货商发货单是否相符。A、采购订单B、产量订单C、产品订单D、产出订单

考题 以下()控制有助于防止向供货商多支付货款。A、签署支票后,检查并取消付款的辅助文件B、要求支票签署职员直接将支票寄给供货商C、检查这项支付的会计记录D、在向供货商发送采购订单之前,对采购订单进行审批

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考题 单选题为防止“向虚假的供应商发出订货单”这种舞弊行为,下列哪项控制程序最没效?()A 在批准的供应商名册内,采购员可以独立地进行采购业务;B 以实际产量作为采购量的根据,并只能向经批准的供应商采购;C 就生产所需的部件,与所有主要供应商签订合同;D 要求本月采购总支出不得超过本月的预算数。

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