网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。
A
1
B
3
C
5
D
10
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。A 1B 3C 5D 10” 相关考题
考题
若在账务核对中发现不符账项,那么正解的处理方法有()A、对账人员应逐笔注明核实情况,并于三个工作日内查明原因B、属存款人错账的,及时通知存款人C、属于邮政银行错账的,由网点前台柜员填写会计业务审批单,业务主管审查,网点主管行长审核后,报上一级管辖行会计部门审批同意后,方可进行调账D、发现可疑账务的,要及时向上级报告,不得直接擅自处理
考题
单选题在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。A
2个会计主管B
1个会计主管C
2个支行行长D
1个支行行长
考题
多选题以下关于电子对账系统说法正确的是()。A账户余额核对不一致时,非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后,通过勾选或录入未达账项,直至账务核对平衡校验无误B账户余额核对不一致时,支付系统清算账户的开户单位,应根据对账系统提示的差额查明原因,逐一落实未达账项C核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认D开户单位反馈的对账结果中,必须逐笔录入未达账项及原因说明
考题
单选题根据中国银行内部账务核对管理规定,以下关于明细核对流程说法错误的是()。A
业务操作部门取得该系统的明细账余额B
运营部将明细账余额与业务记录进行核对,记录核对结果C
核对情况存在差异的,对账人员应在三个工作日内查明原因,及时向部门负责人汇报,并记录不符原因及处理结果D
核对情况存在差异的,对账人员应在五个工作日内查明原因,及时向上级部门汇报,并记录不符原因及处理结果
考题
单选题银企对账工作中,对于客户反馈的未达账项等不符信息,涉及账务调整的,应于()个工作日内完成。A
2B
3C
5D
10
热门标签
最新试卷