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单选题
在管理层自我评价的基础上,()对兴业银行整体内部控制的有效性进行年度再评价,出具独立评价意见。
A
总行法律与合规部
B
总行内部控制委员会
C
总行审计部
D
总行内部控制委员会办公室
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考题
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()A、张某B、王某C、李某D、赵某
考题
问答题某银行总行负责建立和维护内部审计体系的董事会(高级管理层)负责人认为内部控制设计是内部审计部门的事情,因此,安排内部审计部门负责该行的内部控制设计工作。请对这种做法进行评价分析。
考题
单选题()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。A
董事会B
监事会C
高级管理层D
内部控制委员会
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